一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************521
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年4月14日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 3102-A 一次性纸杯 3 54.0 茶花3102-A 验收通过 2 得力 MB405 水溶性粉笔(一箱50盒,一盒12支) 1 360.0 得力/deliMB405 验收通过 3 晨光 ARL96127 直尺 10 20.0 晨光/M&GARL96127 验收通过 4 得力 商标纸 20 40.0 得力/deli7189 验收通过 5 得力 S510 白板笔 10 30.0 得力/deliS510 验收通过 6 狂神 沙包 10 50.0 狂神1219 验收通过 7 超宝 DFF018 洁厕剂 5 160.0 超宝DFF018 验收通过 8 万畅 无尘塑光粉笔 粉笔 1 127.0 万畅无尘塑光粉笔 验收通过 9 心相印 ZB012 卷筒纸 大盘卷纸 1 156.0 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 10 心相印 DT15100 抽纸 1 219.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15100 验收通过 11 得力 5501 纽扣式 文件袋 20 40.0 得力/deli5501 验收通过 12 得力 5005 蓝色资料册 10 150.0 得力/deli5005 验收通过 13 得力 6047 剪刀 2 28.0 得力/deli6047 验收通过 14 得力 8486 长尾夹 2 34.0 得力/deli8486 验收通过 15 得力 8552 大号长尾夹 2 40.0 得力/deli8552 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 机构管理员
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