一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************341
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年4月11日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 安吉尔 滤芯 1 420.0 安吉尔/Angel1号 验收通过 2 安吉尔 滤芯 4 632.0 安吉尔/Angel1号 验收通过 3 滤芯 1 188.0 A滤芯 验收通过 4 图形 编码锁 2000 1000.0 图形编码锁 验收通过 5 瑞潮 三防可移胶标签打印纸 75mm*65mm/1000张 443 14176.0 瑞潮75mm*65mm 验收通过 6 瑞潮 三防标签打印纸 75MM*50MM1000 张 352 6688.0 瑞潮75MM*5OMM 验收通过 7 维达 2182 抽纸 3包/提 160 2080.0 维达/Vinda2182 验收通过 8 瑞潮 241-1 单层清单打印纸 30 1440.0 瑞潮241-1 验收通过 9 瑞潮 收银机专用纸80*80 收银纸 进口理光收银热敏纸 250 2000.0 瑞潮收银机专用纸80*80 验收通过 10 新橙天章热敏收银纸 收银纸 240 1176.0 天章/TANGO新橙天章热敏收银纸 验收通过 11 颗粒工业盐 400 1400.0 A颗粒状 验收通过 12 洁柔 擦手纸 820 6396.0 洁柔/C&S擦手纸 验收通过 13 维达 V4508 卷筒纸 120 2760.0 维达/VindaV4508 验收通过 14 南孚 5号电池 普通干电池 400 2000.0 南孚/NANFU5号 验收通过 15 拉芳洗手液500g M****** 360 3528.0 拉芳/laf洗手液 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王连鹤
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